This research was conducted at the Housing and Settlement Office of South Sumatra Province to examine the Effect of Accounting Information Systems and Organizational Commitment to Internal Control …
The purpose of this study were 1) to determine the cause of the occurrence of bad loans on Pangkalan Balai Branch of PT. Bank Mega Syariah 2) to formulate policies that can be taken by the bank man…
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi atas sistem dan prosedur penenmaan daerah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Faktorfaktor yang ada dalam penelitian ini adaiah Kebijakan Sis…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengendalian terhadap prosedur pemenuhan order dan untuk mengetahui apakah pengendalian pada pelayanan jasa angkut PT Sederhana Karya Musi Pal…
The objectives of this research are to recognize the procedure of risk° based internal audit which is implemented at PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) and to find out the impact of implementing risk …
The purpose of this research is to detennine and assess the effectiveness of internal controls over credit quality in the PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Region Kayuagung. This is a descriptive…
The research purposes were to value the reliability of Hotel Sandjaja’s internal control and to give representation of it’s condition and also to determine the influence of internal control aga…
The objectives of this research are: 1) to evaluate the implementation of internal control on RSUP. Dr. Mohammad Hoesin before it was reorganized into Sadan Layanan Umum, and 2) to evaluate the imp…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan prosedur dan sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler di Sekolah Menen…
Dalam buku ini, selain dibahas konsep dasar pengendalian internal BPR, juga dipaparkan persoalan lainnya, berkait dengan pengendalian internal terhadap manajemen, satuan pengawas internal, struktur…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pelaksanaan pengendalian internal secara keseluruhan di dalam Rumah Sakit Pertamina Plaju. Penelitian ini merupakan …
Dalam data pinjaman dari tahun 2014-2017 yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Palembang, jumlah pinjaman yang dikeluarkan untuk usaha mikro oleh Koperasi Simpan Pinjam Nasari Ca…
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalia…
Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan …
Perkembangan teknologi yang sangat dinamis memengaruhi perkembangan kinerja dalam mencapai tujuan perusahaan. Semakin meningkatnya teknologi yang digunakan perusahaan dalam kegiatan operasional har…
Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengendalian internal atas piutang usaha pada CV. Sukses Jaya Mandiri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan meng…
Pentingnya pengendalian internal dalam dunia usaha agar dapat menjaga persediaan dan mempengaruhi efektivitas perusahaan serta menghadapi pesaing perusahaan sejenis. Tujuan penelitian ini untuk men…
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal aset tetap pada PT PL (Persero) Kanwil Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu, (2) mengetahui apakah sistem penge…
PT. PLN (Persero) Rayon Rivai Palembang adalah salah satu unit PLN yang melaksanakan tugas untuk menjual dan mendistribusikan energi listrik kepada pelanggan yang menyediakan …
Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu pertama, untuk mengetahui sistem pengendalian internal atas siklus penjualan kredit dan penerimaan kas pada PT Teguh Asia Mandiri; dan kedua, untuk mengeva…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah struktur pengendalian internal atas fungsi penggajian dan pembayaran pada PT. Surveyor Indonesia Cabang Palembang sudah berjalan efektif. Metode pen…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian internal siklus penjualan kredit dan penerimaan pembayaran piutang pada PT. Columbindo Perdana Cabang Atmo Palembang. Penelitian i…
Penelitian ini merupakan studi kasus di perusahaan BUMN yang berjudul “Evaluasi Pengendalian Internal Prosedur Pengelolaan Piutang Usaha Dalam Meminimalisir Piutang Tak Tertagih Pada PT Pupuk Sri…
Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk mencegah pemborosan sumber daya yang digunakan khususnya dalam proses produksi. Suatu proses pemeriksaan diperlukan dalam menilai kine…
Penelitian ini berjudul Analisis Pengendalian Internal Penjualan Amonia Pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai aplikasi dari pengendalian …
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penagihan piutang di PT. PLN (Persero) Rayon Rivai Palembang, dan hal-hal yang menjadi kelemahan pengendalian internal perusahaan. Metode yang …