The purpose of this study were 1) to determine the cause of the occurrence of bad loans on Pangkalan Balai Branch of PT. Bank Mega Syariah 2) to formulate policies that can be taken by the bank man…
Penelitian ini berjudul "Analisis Pengendalian Intern Prosedur Kredit Dalam Mencegah Faktor Penyebab Kredit Macet Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara (Persero) Palembang".Penelitian ini ber…
Internal control is the way to direct, observe and measure the human resources of organization that has a role to avoid, discovery a fraud and protect organization. Revenue cycle in organization is…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh mekanisme tata kelola dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan baik secara parsial maupun simultan. D…
This research has purposed to know internal audit performance based on balanced scorecard approach. Data analysis method was qualitative descriptive method and data collection techniques this resea…
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh antara indenpendesi komite audit, anggota audit internal, dan ukuran perusahaan terhadap indikasi kecurangan. Metode yang digunakan dalam penelitian …
The study aims to examine the effect of internal control and internal audit on the prevention of fraud (fraud). This research was conducted on PT. Angkasa Raya Jambi with 105 respondents as a sampl…
This study aims to the role of internal audit and the capasity of regional human resource organization on the quality of financial statemnet at the regional government (emprical study of empat lawa…
The objectives of this research are to recognize the procedure of risk° based internal audit which is implemented at PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) and to find out the impact of implementing risk …
The objective of this research are to evaluate that the environmental management system conforms with all the requirements of the standard, to evaluate that the PT. Pupuk Sriwidjaja has effectively…
This research aims to know about the application of Good Corporate Goverment prinsiples at Bank Sumsel Babel Unit Usaha Syariah, and of course to know about how the application of good corporate ge…
The objectives of this research are 1) to know how the implementation of the boundary control in PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Cinta Manis. 2) to Know The role of boundary control in orde…
Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama di Koperasi Kredit Karya Jasa Palembang. Pelaksanaannya sangat penting diperhatikan karena berkaitan langsung dengan pendapatan Koperasi Kredit Karya Jasa…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peranan Audit Internal dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan. Ruang Lingkup dalam penelitian ini dibatasi dalam lingkup Kinerja Karyawan di bagian penjuala…
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan fungsi piutang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Mangkunegara Palembang. Teknik analisis data yang d…
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji peran audit internal dalam pendeteksian dan pencegahan fraud di sebuah perguruan tinggi negeri di universitas sriwijaya kota palembang. Selai…
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis penerapan prinsip-prinsip GCG dan peran audit internal dalam mendorong penerapan GCG pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Peneli…
PDAM Tirta Musi Palembang sebagai perusahaan daerah yang berorientasi pelayanan masyarakat sekaligus mencari keuntungan. Melihat dari fenomena adanya kondisi PDAM di Indonesia yang kurang sehat dan…
Audit internal memiliki peranan penting pada setiap bank yang berguna dalam pengendalian internal untuk pencapaian tujuan bank itu sendiri. Salah satu aktifitas bank yang memerlukan audit internal …