Skripsi
PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PENYALURAN KREDIT PADA KOPERASI KREDIT KARYA JASA PALEMBANG
Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama di Koperasi Kredit Karya Jasa Palembang. Pelaksanaannya sangat penting diperhatikan karena berkaitan langsung dengan pendapatan Koperasi Kredit Karya Jasa. Untuk itu diperlukan peran auditor internal yang akan mengawasi setiap kegiatan operasional agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Selain itu juga diperlukan pengendalian internal untuk meningkatkan efektivitas kegiatan operasional Koperasi Kredit Karya Jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran audit internal dalam mendukung efektivitas penyaluran kredit audit internal pada Credit Union Karya Jasa Palembang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode dalam menganalisis data adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor internal Koperasi Kredit Karya Jasa Palembang memiliki kompetensi yang cukup dan memiliki sikap dan kedudukan yang independen. Selain itu pelaksanaan audit internal di Credit Union ini sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan meliputi kepatuhan, verifikasi, dan evaluasi dan sebagian besar pengendalian internal penyaluran kredit yang dilakukan oleh Credit Union Karya Jasa Palembang sudah sesuai dengan pengendalian internal yang diterapkan oleh COSO kecuali dalam hal komponen pengendalian lingkungan dan aktivitas. Kata Kunci: Audit Internal, Pengendalian Intern Penyaluran Kredit
Inventory Code | Barcode | Call Number | Location | Status |
---|---|---|---|---|
2007000141 | T36911 | T369112020 | Central Library (REFERENCES) | Available but not for loan - Not for Loan |
No other version available