The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PENYALURAN KREDIT PADA KOPERASI KREDIT KARYA JASA PALEMBANG

Skripsi

PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PENYALURAN KREDIT PADA KOPERASI KREDIT KARYA JASA PALEMBANG

Silaban, Patricia Sisca Darmauli - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama di Koperasi Kredit Karya Jasa Palembang. Pelaksanaannya sangat penting diperhatikan karena berkaitan langsung dengan pendapatan Koperasi Kredit Karya Jasa. Untuk itu diperlukan peran auditor internal yang akan mengawasi setiap kegiatan operasional agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Selain itu juga diperlukan pengendalian internal untuk meningkatkan efektivitas kegiatan operasional Koperasi Kredit Karya Jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran audit internal dalam mendukung efektivitas penyaluran kredit audit internal pada Credit Union Karya Jasa Palembang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode dalam menganalisis data adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor internal Koperasi Kredit Karya Jasa Palembang memiliki kompetensi yang cukup dan memiliki sikap dan kedudukan yang independen. Selain itu pelaksanaan audit internal di Credit Union ini sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan meliputi kepatuhan, verifikasi, dan evaluasi dan sebagian besar pengendalian internal penyaluran kredit yang dilakukan oleh Credit Union Karya Jasa Palembang sudah sesuai dengan pengendalian internal yang diterapkan oleh COSO kecuali dalam hal komponen pengendalian lingkungan dan aktivitas. Kata Kunci: Audit Internal, Pengendalian Intern Penyaluran Kredit


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2007000141T36911T369112020Central Library (REFERENCES)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T369112020
Publisher
Indralaya : Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Srwijaya., 2020
Collation
xx, 104 hlm.: tab.; 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
657.487
Content Type
Text
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Akuntansi, Audit Internal
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
RIZAL
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PENYALURAN KREDIT PADA KOPERASI KREDIT KARYA JASA PALEMBANG
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search