Skripsi
ANALISIS TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INTERN ATAS PEMBIAYAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN RESIKO KREDIT PADA PT. ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) CABANG PALEMBANG 2012-2013
Audit internal adalah mereview kegiatan-kegiatan untuk meyakinkan kegiatan tersebut dilaksanakan seperti seharusnya. Hasil pekerjaan audit internal adalah rekomendasi atas internal control dan peningkatan proses kegiatan yang mungkin dapat dilakukan, terutama peranannya dalam masalah keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak lanjut hasil pemeriksaan intern atas pembiayaan dan hubungan dengan resiko kredit perusahaan periode 2012-2013. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan atau peninjauan terhadap customer yang dilakukan oleh bagian surveyor dan analyst PT. Astra Credit Companier (ACC) Cabang Palembang belum dilaksanakan secara optimal.
Inventory Code | Barcode | Call Number | Location | Status |
---|---|---|---|---|
1407003948 | T21145 | T211452014 | Central Library (REFERENCES) | Available but not for loan - Not for Loan |
No other version available