APA Style
Safina, Fariza Musfa. (2022).
PENGARUH SATUAN PENGAWASAN INTERNAL DAN RISIKO PENGENDALIAN TERHADAP RUANG LINGKUP AUDIT YANG DILAKUKAN OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN. .
Indralaya:
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
Chicago Style
Safina, Fariza Musfa.
PENGARUH SATUAN PENGAWASAN INTERNAL DAN RISIKO PENGENDALIAN TERHADAP RUANG LINGKUP AUDIT YANG DILAKUKAN OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN..
Indralaya:
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya,
2022.
Skripsi.
MLA Style
Safina, Fariza Musfa.
PENGARUH SATUAN PENGAWASAN INTERNAL DAN RISIKO PENGENDALIAN TERHADAP RUANG LINGKUP AUDIT YANG DILAKUKAN OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN..
Indralaya:
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya,
2022.
Skripsi.
Turabian Style
Safina, Fariza Musfa.
PENGARUH SATUAN PENGAWASAN INTERNAL DAN RISIKO PENGENDALIAN TERHADAP RUANG LINGKUP AUDIT YANG DILAKUKAN OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN..
Indralaya:
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya,
2022.
Skripsi.